4月22日,绵阳市人民政府发布通报获悉,绵阳公积金服务中心(以下简称:公积金中心)荣获“绵阳市2023 年度审计监督工作成效突出单位”,至此公积金中心已连续5年获此殊荣。
近年来,公积金中心加强内部稽核审计管理,创新内审工作方法,着力抓好“内部稽核审计”,不断推动内部审计工作质量与效率提升,住房公积金业务运行平稳有序,资金使用安全高效。一是健全制度体系,落实管理责任。围绕“党风廉政建设制度、业务制度”,公积金中心每年都对业务政策、工作制度进行了梳理汇总、查漏补缺、推陈出新,完善《政策法规资料汇编》;全面执行《行政事业单位内部控制规范》,修订完善《内部控制手册》,成立了内部控制领导小组和内部控制工作小组,明确了内部控制牵头科室、内部控制评价与监督科室和六项经济活动及其他业务活动归口责任科室,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任科室共同抓”内部控制工作格局,提升了内部控制管理效能。二是抓好内部稽核审计,提升服务质效。公积金中心按照党组审议通过的《年度内部稽核审计工作计划》,开展内部稽核审计工作,以线上线下,日常、专项审计相结合的方式,运用业务系统、电子稽查工具、监管服务平台等工具和方法,对公积金归集、提取、贷款及财经等各项业务进行内部稽核监督,及时找出风险点和存在的问题,并提出稽核审计整改建议;对汇缴业务账务处理、月结、年结的及时性、大额资金调度的合规性等进行内部稽核审计,将风险控制重点由“事后”监督转变为“事前”预警和实时监控。通过开展常态化内部稽核审计,有效促进了业务操作进一步规范,管理工作进一步精细,服务质量有效提升。三是加强自身建设,注重教育培训。通过参加部、省外部培训和中心举办内部培训,与其他中心交流经验等形式,借鉴外部先进经验,找差距、补短板,激励干部迸发新作为、涌现新活力,着力抓好内部稽核审计人员能力建设,培养业务骨干和内部计划审计储备人才。
下一步,公积金中心将继续加强内部稽核审计力度,最大程度地发挥内部稽核审计的监督职能和内控效用,不断提升中心住房公积金管理服务水平,为广大缴存单位、缴存职工提供更多更好更优质的服务。